档案管理制度

时间:2023-11-13 16:05:05 制度 我要投稿

档案管理制度范本

  现如今,越来越多人会去使用制度,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。大家知道制度的格式吗?以下是小编帮大家整理的档案管理制度范本,希望对大家有所帮助。

档案管理制度范本

档案管理制度范本1

  一、文书档案归档制度

  1.各部门在各项活动中形成的具有价值的文件、材料均属归档范围,交行政部统一管理。

  2.各部门形成的文件、材料由兼职档案员(各部门内勤)收集、审定、整理、立卷。

  3.归档的文件材料应齐全、完整、准确可靠(文件的正文与附件、印件与底稿、请示与批复)无缺页、破损现象。

  4.下发文件不仅要在硬盘、软盘中保存留档,还应留有书面材料存档。

  5.凡归档的文件必须留原件存档,书写整齐,用毛笔、蓝黑色钢笔、碳素笔抄写,如有不符合要求的档案员有权退回原部门重新书写。

  6.重要文件如部门需用可进行复印,但原件必须归档。

  7.机关工作人员外出学习、考察、参加会议带回的文件、一律交办公室统一登记、立卷、归档管理。

  二、专职档案工作人员岗位责任制

  1.认真学习专业知识,贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》,热爱本职工作,忠于职守,维护党和国家利益,工作尽职尽责,自觉遵守档案工作各项规章制度。

  2.负责公司各种档案资料的收集、分类、整理、编目、排列、上架、保管、借阅、鉴定、销毁、移交等工作。档案质量和工作质量符合“规范”要求。

  3.负责公司有关部门档案工作监督指导、业务培训工作。

  4.负责档案库房各项制度的落实。

  5.积极提供档案的利用,充分发挥档案利用效果,认真总结经验,为领导决策和机关各项工作提供优质服务。公司档案管理规章制度范文由精品学习网提供!

  三、兼职档案工作人员岗位责任制

  1.各部门配备一名兼职档案员,负责本部门文件、材料的收集、整理、归档立卷工作。

  2.兼职档案人员要热爱档案工作,熟悉业务,工作认真负责,把好案卷质量关,按时完成兼管档案的任务。

  3.兼职档案员应于次年2月底前,将整理好的档案向档案室移交。

  4.严格执行各项档案管理制度。

  5.接受本公司专职档案员的监督指导。努力学习档案业务知识,不断提高业务水平。

  四、部门立卷制度

  1.凡本部门在各项活动中形成的文件、具有保存价值的资料均属本部门立卷归档范围。

  2.各部门兼职档案员,负责对本部门的.文件资料进行收集、审定、整理、立卷。

  3.兼职档案员要严格遵守相关的规章制度及各项档案管理制度,按综合档案室提出的各项要求立卷,保证立卷质量。

  五、档案保管制度

  1.各门类档案由综合档案室集中统一管理,配备档案员负责档案的保管工作。

  2.按照档案管理有关规定,对各类档案应做到存放合理,排列有序,查找方便。

  3.档案员对室藏档案材料要经常进行检查,对已到借阅期限尚未归还的档案材料,要及时跟踪追还,防止丢失。

  4.库房要保持清洁卫生,温度要经常保持在14—24℃,相对湿度要保持在45—60%,防止危害档案的现象发生。

  5.档案库房内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫,定期检查。

  6.库房内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆危险品,停电时,一律用手电照明,不得使用易燃器具。

  7、与档案库房无关人员一律不得进入,随时关好库房门窗,确保安全。

  六、档案保密规则

  1.档案工作人员要提高警惕性,遵守保密纪律,坚持原则,认真执行各项制度。

  2.凡到综合档案室查阅档案者,都要认真遵守安全保密制度,严格履行档案查阅手续,档案原则上不准带出档案室,确需带出时须经主管领导批准并在指定时间内归还档案室。

  3.查阅档案时,不得翻阅与查阅内容无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。

  4.本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所,不准带回家中,要及时交给档案管理部门。

  5.对于违反保密规定,泄露国家公司机密或造成一定后果者要依据《保密法》的规定,严肃处理并追究其责任。

  七、档案借阅制度

  1.借阅档案要严格遵守档案管理制度,凡借阅者,应自觉履行借阅手续。

  2.凡借阅档案,需经主管领导批准。外单位人员借阅档案,应持单位介绍信,经主管领导同意后,方可办理借阅手续,并在借阅期限内按时归还。

  3.借阅人员对档案材料妥善保管,注意保密,不得以任何理由转借他人。

  4.借阅人员未经领导批准,不得复印、抄写档案资料。

  5.档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查,确认档案材料完好无损时,方可办理归档手续。对摘抄、复制的档案材料,经认真核对,正确无误时,方能签字盖章。公司档案管理规章制度范文由精品学习网提供!

  6.一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象,要及时向主管领导汇报,并追究有关人员的责任。

  八、其他

  解释权归公司行政人事部。

档案管理制度范本2

  一、制度目的

  为了规范企业档案管理工作,加强档案保管管理和利用,确保档案安全、真实、完整、准确,维护企业正常运营和员工合法权益。

  二、适用范围

  本制度适用于本企业所有档案类别的管理,包括但不限于员工档案、业务档案、财务档案等。同时,适用于企业所有员工参与档案管理的行为。

  三、制度制定程序

  本制度的制定,需要参照中国的法律法规以及公司内部政策规定,经过管理层讨论、修订、审核和发布等程序。

  四、制度内容

  (一)档案管理范围及目的

  本公司所有档案,都必须按照法律法规和公司政策规定进行管理,以保障档案的'真实、完整、准确和安全。档案管理目的:为决策提供依据、保护权益、反映历史真相、服务职工、传承企业文化。

  (二)档案管理原则

  1、保障档案安全,严格遵守机密规定;

  2、档案真实、完整、准确性;

  3、按照规定期限保留档案;

  4、档案管理应当做到及时、高效、科学、系统。

  (三)档案管理规定

  1、员工档案管理:所有员工入职前、入职后,要统一录入电子档案系统,同时备有纸质档案,包括但不限于身份证复印件、学历证书、劳动合同、离职证明等。

  2、财务档案管理:按照国家和公司财务管理要求,公司应当做好所有财务数据的备案、档案保管和查询工作。所有财务数据应当按照项目备案,确保财务数据不被篡改或遗漏。

  3、业务档案管理:公司各部门要做好业务档案的管理和保管工作,确保业务档案完整、准确、及时的保存并便于查阅。

  4、档案查询和使用:公司内部员工可以查阅档案,但必须符合公司和法律法规的规定,个人不得随意查看他人档案。公司领导或经过授权后,可以使用档案进行决策、纠纷解决和业务开展等。

  (四)责任主体和执行程序

  1、档案管理负责人:指派一名专责档案管理的负责人,负责制定、执行档案管理制度,负责档案管理工作的组织和监督。

  2、每个部门均设有档案管理人员,保管和管理本部门的档案,同时每一份档案都应有负责人明确管理。

  3、公司每年对档案工作进行检查和评估,全面掌握档案管理情况,及时进行调整和修缮。

  (五)责任追究

  1、档案管理人员未按照制度规定进行档案管理的,由领导部门进行批评和鼓励教育,并要求其改正。

  2、档案管理人员有故意、玩忽职守等行为,造成严重后果的,将按照有关规定进行追究法律责任。

  五、制度执行与监督

  1、所有员工都必须严格按照制度进行操作和管理档案。

  2、强化后续督促和检查,确保档案管理制度有效、可行。

  3、定期召开员工会议,将档案管理制度的内容、执行情况进行通报,提高员工的档案管理意识。

  4、定期收集大家的意见和建议,对制度进行完善和修订。

档案管理制度范本3

  会计档案包括:会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算专业资料。会计档案是记录和反映经济业务的重要史料和证明,也是国家档案的组成部分,更是单位重要档案之一。为加强会计档案管理工作,明确责任,使会计档案管理有章可循,特制定如下管理制度。

  一、会计档案的立卷、归卷制度

  公司所属会计人员必须对本单位的各种会计凭证、帐簿、报表、计划、预算合同等会计资料定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,并指定专人保管,防止丢失、损坏。

  二、会计档案的调阅制度

  调阅会计档案,要严格办理手续,本单位人员调阅会计档案,要经过会计主管人员同意。外单位人员调阅要有正式介绍信,经会计主管人员和单位领导批准,并详细登记调阅档案名称、日期、调阅人姓名、工作单位、调阅理由和归还日期。调阅人员一般不得将会计档案携带外出,需要复制应征得单位同意。

  三、会计档案的`销毁制度

  会计档案的保管期一般为,对保管期满的会计档案,按照档案法的规定由财会部门和档案部门共同鉴定,报经批准后进行处理。对需要销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”,销毁时由单位领导指定档案部门和财会部门共同派员监销,并在销毁清册上签名盖章,“会计档案销毁清册”要长期保存。

  四、会计档案的交接制度

  1、会计人员工作调动或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办理交接手续的,不得离职。离职前,必须将本人经管的会计工作在规定期限内全部交接清楚,接替人员应认真接管移交工作,并继续办理移交未了事项。移交后,如发现原经管的会计业务有违反财务制度和法律规定等问题,由原移交人负责。

  2、合并、撤销单位的会计档案,应根据不同情况分别移交给并入单位,由上级主管部门或主管部门指定的其他单位接收代管,并由交接双方在移交清册上签名或盖章。

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  一、制度目的

  为规范企业档案管理工作,保证档案的完整性、准确性和合法性,提高档案利用率,保障企业的合法权益,制定本制度。本制度适用于企业各相关部门的档案管理工作。

  二、范围

  本制度适用于企业各业务部门和职能部门的档案管理工作,包括企业文书档案、财务档案、人事档案、技术档案、市场档案等。

  三、制度制定程序

  本制度由企业领导班子研究后通过,具体执行和监督由企业档案管理部门负责。

  四、制度内容

  (一)档案管理基本原则

  1.档案应当完整、准确、真实、合法,保障档案资料的安全。

  2.制定档案管理规定应当符合法律法规的规定以及企业的实际情况。

  3.档案管理应当按照积极开放、有序保密的原则进行。

  4.档案管理应当做到分类管理、定期整理、定时清理。

  5.档案管理应当实行责任制,明确档案负责人及其职责。

  (二)档案管理责任主体

  1、企业领导班子负责全面领导、监督档案管理工作。

  2.企业档案管理部门负责监督各业务部门和职能部门的档案管理工作,对档案进行整理、归纳、保存、查询和借阅。

  3.各业务部门和职能部门应当按照要求对本部门的'档案进行管理,包括:编制档案管理制度、定期整理、保护机密信息、维护档案传承等工作。

  (三)档案管理程序及操作规范

  1.档案的管理程序:建档-收集-整理-归类-登记-存储-检索-使用-销毁。

  2.档案的收集原则:完整收集、及时收集、合法收集、便于登记管理。

  3.档案的整理原则:规范命名、分类归纳、内容齐全、条理清晰。

  4.档案的登记原则:实名登记、指定责任人、完整登记。

  5.档案的存储原则:分类存放、数字化存储、安全存放、定期检查。

  6.档案的检索原则:规范检索、及时反馈、保障信息安全。

  7.档案的使用原则:根据需要使用、安全保密、及时反馈。

  8.档案的销毁原则:符合法律法规、定期清理、保障机密信息安全。

  (四)档案管理的责任追究

  对于档案管理中出现的失误、疏漏等问题,应当及时、公正地追究相关责任人的责任,并做好记录,严禁隐瞒。

  五、法律依据

  本制度制定的法律依据为《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动保障监察条例》、《中华人民共和国行政管理法》等相关法律法规的规定。企业应当按照法律法规要求,严格执行档案管理制度,保障企业和职工的合法权益。

  六、附则

  本制度自发布之日起执行,有关条款可以根据需要进行修改和补充,修改和补充后的内容同样具有法律效力。

档案管理制度范本5

  第一章 总则

  为了规范公司档案管理工作,加强文件、资料的归档、保管、查询和利用管理,特制定本制度。

  第二章 范围

  本制度适用于公司内所有文件、资料、档案的管理。

  第三章 目的

  本制度的目的是为了保证公司档案的完整、准确、及时、方便地提供给有关方面使用,维护公司的法定权益和利益。

  第四章 内容

  4.1 文件、资料的归档

  公司接收、发出、自编、抄写的各种文件、资料,应按照一定的排序方法,按时、按件、按类别分别检索、标注档案号、整理编目,经单位负责人签署后存入档案库,并及时登记入档案簿和目录。

  4.2 文件、资料的保管

  档案库保管档案应有专人负责,起止日期明确、分类齐全、档案号可辨别。同时,将电子档案同步保存并做好安全备份工作。

  4.3 文件、资料的查询和利用

  为了更好地利用档案,发挥档案的'价值,减轻档案管理人员的工作负担,档案库应配有完整的档案目录,并对外开放目录查询、借阅和利用档案的服务。

  4.4 落实责任

  各部门应有专人负责文件、资料的归档、保管、查询和利用,建立档案管理职责制度和日常工作考核制度,确保工作任务完成情况的公开、透明、有记录、有证据。

  第五章 责任主体

  5.1 公司总经理负责档案管理的最高领导工作。

  5.2 档案管理员:负责公司档案库的日常管理工作。

  5.3 各部门主管人员:负责本部门文件、资料的归档、保管、查询和利用工作。

  第六章 执行程序

  6.1 档案管理工作应按照《劳动法》、《劳动合同法》和公司相关规定执行,严格按照档案管理制度工作要求进行。

  6.2 每年需进行一次档案清理和鉴定工作,将已经失效或不合规的档案严格按照有关规定予以销毁或转到档案管理中心进行长期保管。

  第七章 责任追究

  7.1 档案管理员未认真履行职责,导致档案遗失、毁损或泄漏等不良后果的,按照责任人管理制度进行处理。

  7.2 档案保管者不认真履行职责,导致档案受损、丢失及泄密等后果的,按法律法规、公司规定进行相应处理及赔偿。

  7.3 责任者涉嫌工作失职、渎职或违纪违规的,将被依法追究相关法律责任。

  第八章 附则

  8.1 本制度解释权归本公司所有。

  8.2 本制度自颁布之日起执行,如有补充、修改或废除,经有关部门批准后执行。

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  (一)安全生产例会制度

  为加强安全生产管理,及时掌握医院安全生产动态,研究制定有效的安全生产措施,消除安全生产过程中的不安全因素,每月至少召开一次安全生产例会。例会制度应明确固定的会议时间、地点、参加人员和议题。

  会议议题包括:

  1、学习、传达、贯彻、落实上级有关安全生产方面的文件和指示精神。

  2、听取安全生产主管科室负责人对医院安全生产工作及隐患整改情况的汇报。

  3、讨论当前安全生产方面存在的问题,研究制定整改方案或措施。

  4、听取其他科室有关安全生产方面的意见和建议。

  5、研究或讨论医院在安全生产方面给予奖励或批评教育及处罚的科室或个人。

  6、审定医院安全生产年度计划,听取关于年度计划执行情况的汇报,安全生产主管负责人对上一阶段情况进行总结并部署下一阶段工作。

  (二)安全生产教育和培训制度

  1、为加强安全生产管理,增强员工的安全生产法制观念和安全生产意识,防止生产安全事故发生,相关科室制定安全生产教育和培训制度。

  2、安全生产教育和培训,依据医院的年度教育培训计划,由安全生产主管科室会同相关科室组织实施。

  3、新员工(含实习、代培和临时工作人员)上岗前必须进行安全生产三级教育,教育时间不得少于24学时。经考试合格后,方能上岗作业。三级安全生产教育培训分为单位级、科室级和班组级。

  单位级安全生产教育培训内容应当包括:

  (1)党和国家安全生产方针政策和法律法规;

  (2)从业人员安全生产的权利和义务;

  (3)劳动保护的意义和任务

  (4)医院制定安全生产规章制度和执行的重要性;

  (5)消防、交通、特种设施等安全生产知识;

  (6)医院的生产经营特点、危险场所、危险作业等方面的注意事项;

  (7)相关的生产安全事故案例;

  (8)医院对安全生产工作的要求;

  (9)发生事故后如何抢救伤员、排险等应急救援知识。 科室级安全生产教育培训内容应当包括:

  (1)本科室的生产经营特点和安全生产规章制度;

  (2)本科室的工作环境及危险因素;

  (3)安全生产技术基本知识;

  (4)要害部位及设备分布情况;

  (5)生产安全事故典型案例。

  班组级安全生产教育培训内容应当包括:

  (1)本班组生产性质及特点;

  (2)本岗位安全操作规程和工作职责;

  (3)所使用设备设施状况、性能及保养知识;

  (4)个人防护用品的正确使用;

  (5)文明生产要求及安全操作示范。

  4、离岗6个月以上的'员工,要进行复工教育;转岗(变换工种)以及使用新设备、采用新工艺、新技术、新材料的员工,进行新岗位、新操作方法的安全生产教育学习,时间均不得少于4学时。

  5、生产经营单位的主要负责人,安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时。

  6、对员工要进行经常性的安全生产教育和培训,可采用岗前培训、岗上培训、板报图片、专题宣传栏、录像广播、知识竞赛、讲演讲座、应急预案的演习演练等多种形式进行。

  7、特种作业人员必须按照国家有关法律法规规定,接受专门安全培训,经考试合格,取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

  8、安全生产三级教育记录保存至该员工离职为止,平时教育记录至少保存两年。

  (三)安全生产检查制度

  1、对各岗位、设备、设施进行经常性的安全生产检查,监督安全生产规章制度和安全操作规程的实施,及时发现设备设施存在的生产安全隐患;督促落实整改措施。

  2、各岗位要确定一名兼职安全员,负责每日工作结束后的安全检查,并做好记录。值班人员要严格遵守工作纪律,加强巡视,确保安全。

  3、日常检查由安全生产主管科室的安全生产管理人员进行,并督导各科室、各班组做好岗位检查,贯彻“谁主管、谁负责;谁在岗、谁负责;谁操作、谁负责”的原则,每次检查都应有记录,发现问题及时上报解决。

  4、每周安全检查由安全生产主管科室负责人、安全生产管理人员和专业技术人员参加,除检查安全生产规章制度、安全操作规程落实情况和生产设备是否存在安全隐患外,还要对上一次检查发现的问题的整改情况进行复查;检查情况要在安全生产例会上进行通报。

  5、除进行日常、每周检查外,还要进行专业性检查和重大节假日、重大活动前检查,由安全生产委员会主持,安全生产管理人员、专业技术人员参加。

  6、对生产设备设施进行经常性维护保养,定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录,并由有关人员签字。维护、保养、检测记录应当包括生产设备设施的名称和维护、保养、检测的时间、人员等内容。

  7、对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查,做出记录。特种设备在检查和日常保养时发现异常情况的,应当及时处理;情况紧急时可以停止使用,并及时报告。

  8、各岗位从业人员必须接受安全生产检查人员的指导,积极配合安全生产检查工作。安全生产检查及安全隐患整改情况应当作为考核评比的依据。

  9、对于检查所发现的各类安全生产隐患,应当签发整改通知并及时解决,整改后复查。如果一时难以解决的,要采取防范措施和制定整改计划。

  (四)生产安全事故隐患排查制度

  1、为进一步促进和加强对各类生产安全事故隐患的排查和整改,彻底消除事故隐患,有效防止和减少各类生产安全事故发生,由安全生产主管科室制定生产安全事故隐患排查制度。

  2、事故隐患排查制度应明确责任科室和责任人。

  3、事故隐患按照其发现途径和方式可分为三种:

  (1)日常检查过程中发现的事故隐患。

  (2)各科室上报的事故隐患(包括书面或口头反映)。

  (3)个人举报的事故隐患。

  4、事故隐患分为内部原因所致和外部原因所致两类。

  (1)内部原因造成的事故隐患,应明确责任科室和责任人,制定整改计划和措施,做好记录。

  (2)外部原因造成的事故隐患,应及时通报形成隐患的相关单位协调解决,协调解决不成的,应及时上报政府有关科室,并做好记录。在事故隐患消除之前,应当采取必要的安全防范措施。

  5、事故隐患排查范围涵盖医院所有容易发生事故的重点部位或设备设施(如:配电室、锅炉房、厨房、高压氧舱、检验(实验)室、药品(生物制品)仓库)等。

  6、事故隐患排查内容包括:

  (1)电气线路是否有私拉乱接或裸露和老化损坏现象,是否安装了漏电保护装置和接地保护等;

  (2)疏散通道挤占、堆放杂物现象;

  (3)消防设备设施维护(消防栓、灭火器、应急照明灯、防火卷帘门等)状况;

  (4)库房、机房管理;

  (5)应急广播系统;

  (6)违章操作(电工、锅炉工、驾驶员等未持证上岗);

  (7)排油烟管道;

  7、事故隐患的处理方式:

  (1)一般性事故隐患,应要求相关科室或具体负责人,立即排除。

  (2)重大事故隐患,应做出暂时局部或全部停产停业、停止使用等强制措施,限期整改。

  (3)特别重大的事故隐患,应立即做出停产停业或停止使用等强制措施,采取及时进行人员疏散、加强安全警戒等相应防范措施,立即进行彻底整改。

  (4)所有事故隐患在整改完毕后,要进行复查验收。

  8、事故隐患的排查整改和上报:

  (1)根据工作分工,各科室对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行责任追究制度。

  (2)各科室要在职责范围内,定期组织安全生产检查,及时发现和消除各类事故隐患,尤其要加强对重特大事故隐患的排查。

  (3)对上报的各类事故隐患,各科室要按职责分工进行查实,及时采取有效措施,并协调和督促相关科室或具体负责人限期消除。

  (4)各科室对重大隐患或一时难以解决的隐患,要及时采取必要的临时安全防范措施,并立即上报主管领导,由主管领导负责解决;主管领导不能解决的重大事故隐患,应随时上报单位第一责任人,召开专题工作例会研究解决措施;医院无法协调解决的,立即向上级有关科室报告。

  (5)安全生产主管科室要建立健全事故隐患备案登记制度。将群众举报、检查发现、科室上报的各类事故隐患的具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等进行详细记录;

  建立健全重大危险源档案,将分管领域危险源数量、类型、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册,并保留三年以上。

  (6)安全生产管科室对事故隐患及时汇总,向医院领导汇报,并对事故隐患整改情况进行督察。对未按职责进行认真监管或未按规定上报的各类事故隐患发生的问题,按有关法规严肃处理。

  (五)安全生产投入制度

  1、安全生产第一责任人保证用于安全生产条件所需的资金投入,并承担由于资金投入不足所导致后果的责任。

  2、在每年制定资金使用计划时,应当列出用于投入安全生产的资金项目,便于安全生产资金的使用。

  3、用于安全生产的资金要专款专用,应当包括下列事项:

  (1)安全技术措施工程建设、改变;

  (2)安全设备、设施的更新和维护;

  (3)安全生产宣传、教育和培训;

  (4)劳动防护用品配备;

  (5)其他保障安全生产的事项。

  4、安全生产资金在使用时,应有使用科室或项目的书面申请,报请安全生产第一责任人审批,由财务科核准发放。

  (六)危险作业管理制度

  1、危险作业包括电器维修、金属焊接、高空作业(高处维修、清洁卫生、装饰装修)和清理地沟等。

  2、凡在危险作业前,必须到安全生产主管科室进行审批备案。作业时,安全生产主管科室视其危险程度,可直接派人现场监护,也可以委托施工单位负责人现场看护。

  3、属于特殊工种的作业人员,必须持证上岗,正确穿着和使用劳动防护用品,作业时严格遵守安全操作规程。

  4、作业前必须做好安全技术交底,交待作业程序和安全措施等,作业区域要设置明显的安全警示标志。

  5、现场监护人员要严格检查作业人员是否正确穿戴好安全防护用品和安全防范措施的设置是否可靠,确认无误后方可开始作业。

  6、高空作业人员作业前,应先学习医院制定的高空作业安全规程,采取有效的防护措施,方可开始作业。

  7、清理地沟时,打开地沟盖后,要先采取强制通风措施,经检验地沟内无有毒、有害气体后方能作业。

档案管理制度范本7

  为了加强会计档案的科学管理,统一会计档案管理制度,更好地为发展市场经济服务,根据《会计法》和《档案法》的规定,特制定本制度。

  一、会计档案的归档制度

  1.会计档案是指会计凭证、会计账薄和财务报告等会计核算专业材料,是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括:

  ⑴会计凭证类:原始凭证,记账凭证,汇总凭证,其他会计凭证。

  ⑵会计账簿类:总账,明细账,日记账,辅助账簿等其他会计账薄。

  ⑶财务报告类:月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,其他财务报告。

  ⑷其他类:银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册。

  2.会计档案是本院档案的'重要组成部分,是记录和反映本院经济业务的重要史料和证据,会计档案各项工作,由财务科和档案室共同负责进行指导、监督和检查。

  3.会计档案组卷工作,按照财政部、国家档案关于《会计档案管理办法》规定办理。会计档案的整理、归档组卷工作由财务科负责。

  二、会计档案的外借、查阅制度

  1.会计档案原则上不得外借,如有特殊需要,经本单位负责人批准,可以提供查阅或者复制,并办理登记手续。查阅或者复制会计档案的人员,严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。

  2.本院有关部门人员查阅、复制、摘抄会计档案,须有该部门负责人批条,财务科长签署意见,档案室主任批准后方可查阅。

  3.外单位查阅会计档案,需持有单位介绍信,经财务科长签署意见,档案室主任批准,在财务人员的陪同下进行查阅。

  4.外单位查阅会计档案需复印、摘抄,应征得财务科长同意,必要时需经分管院长批准,同时须在档案人员的监督下进行,经审核无误,并盖上档案室公章方才有效。

  5.上级有关部门需查询、检查时,应经分管院长同意,并在指定地点进行。

  五、会计档案的鉴定、销毁制度

  1.会计档案的保管期限分为永久和定期二类,定期保管期限分为三年、五年、十年、十五年、二十五年五种。各种会计档案的保管期限,从会计年度终了的第一天算起。

  2.会计档案保管期限满,拟销毁时,由财务科会同档案室提出建议鉴定报告,编制拟销毁档案清册,列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、销毁时间等内容。经档案鉴定小组审查鉴定,认为确无保存价值后,报请院领导批准,并上报卫生局审批同意和备案后,方能按要求进行销毁。销毁时,应当由档案机构和会计机构共同派员监销。监销人在销毁会计档案时,应当按照会计档案销毁清册所列内容,清点核对所要销毁的会计档案;销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名盖章,并将监销情况报告本单位负责人。

  3.保管期限满需销毁的会计档案中,如有未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证,以及其它有关部门规定需要抽出的凭证、资料,不得销毁,单独抽出立卷,保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案,应在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。

  4.会计档案销毁清册和会计档案保管清册,应由财务科、档案室保存,保存期限为二十五年。

  5.会计档案销毁前,对本单位认为重要的会计资料,应复印留存。

  单位必须加强对会计档案管理工作的领导,建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅,严防毁损、散失和泄密。本制度如与上级文件有抵触处,以上级文件规定为准。

档案管理制度范本8

  一、目的

  根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的通知的规定,为了加强公司财务会计档案的科学管理,建立、健全会计档案的管理制度,保证会计档案妥善有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密,完善财务档案管理工作,特制定本制度。

  二、适用范围

  本制度用于财务部档案的管理。预算、计划、制度等文件材料,执行文书档案管理规定,不适用本制度。

  三、管理职责

  财务部负责档案的整理、编号、归档、调阅、借阅等,对财务会计档案的安全、完整、保密负责,对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。

  四、会计档案范围

  包含会计凭证、会计账簿、会计报告以及其他会计核算资料等四个部分。

  1、会计凭证类:原始凭证,记帐凭证,汇总凭证,其他会计凭证。

  2、会计账簿类:总帐,明细帐,日记帐,固定资产卡片,辅助帐簿,其他会计帐簿。

  3、财务报告类:包括月度、季度、年度财务报告,会计报表、附表、附注及文字说明,其他财务报告。

  4、其他类:银行存款余额调节表,银行对帐单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册,以及有关的电子数据和相应软件资料。

  五、会计档案的管理

  1、会计档案的整理立卷:

  会计年度终了后,对会计资料进行整理立卷。会计档案的整理一般采用“三统一”的办法,即:分类标准统一、档案形成统一、管理要求统一,并分门别类按各卷顺序编号。

  1)分类标准统一。一般将财务会计资料分成一类账簿,二类凭证,三类报表,四类文字资料及其他。

  2)档案形成统一。案册封面、档案卡夹、存放柜和存放序列统一。

  3)管理要求统一。建立财务会计资料档案簿、会计资料档案目录。会计凭证装订成册,报表和文字资料分类立卷,其他零星资料按年度排序汇编装订成册。

  2、会计凭证的装订:

  会计凭证每月装订一次,按年分月妥善保管归档。会计凭证装订前应准备的工作:

  1)分类整理,按顺序排列,检查日数、编号是否齐全。

  2)按凭证汇总日期归集确定装订成册的本数。

  3)摘除凭证内的金属物,对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小,且要避开装订线,以翻阅保持数字完整。

  4)整理检查凭证顺序号,如有颠倒要重新排列,发现缺号要查明原因。检查附件有否漏缺,如:领料单、入库单是否随附齐全。

  5)记账凭证上有关人员的印章是否齐全。

  6)会计凭证装订时的要求:

  a、装订时尽可能缩小所占部位,使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面,以便于事后查阅。

  b、凭证外面要加封面,封面纸用尚好的牛皮纸印制,封面规格略大于所附记账凭证。

  c、装订凭证厚度一般为3厘米,装订牢固,美观大方。

  7)会计凭证装订后的注意事项:

  a、每本封面上填写好凭证种类、起止号码、凭证张数、会计主管人员和装订人员签章。

  b、在封面上编好卷号,按编号顺序入柜,并要在显露处标明凭证种类编号,以便于调阅。

  3、会计账簿的装订:

  各种会计账簿年度结账后,除跨年使用的账簿外,账簿应按时整理立卷。账簿装订的基本要求:

  1)首先按账簿启用表的使用页数核对各账户是否相符,账页数是否齐全,序号排列是否连续。

  2)然后按会计账簿封面、账簿启用表、账户目录、该账簿按页数顺序排列的账页、会计账簿装订封底的顺序装订,活页账簿装订要求:

  a、保留已使用过的账页,将账页数填写齐全,去除空白页和撤掉账夹,加上封面、封底,装订成册。

  b、多栏式活页账、三栏式活页账、数量金额式活页账等不得混装,应按同类业务、同类账页装订在一起。

  3)在账本的封面上填写好账目的种类,编好卷号,会计主管人员和装订人(经办人)签章。

  4)账簿装订后的其他要求:

  a、会计账簿应牢固、平整,不得有折角、缺角、错页、掉页的现象。

  b、封面应齐全、平整、并注明所属年度及账簿名称、编号,编号为一年一编,编号顺序为总账、现金日记账、银行存款日记账、分户明细账。

  c、会计账簿按保管期限分别编制卷号,如总账、各类明细账、辅助账全年按顺序编制卷号。

  4、会计档案的移交归档

  1)每年形成的会计档案,由财务部按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册。在会计年度终了后,可暂由本会计部门保管一年。期满之后,由会计部门编制移交清册,移交本单位档案部门统一保管。

  2)移交档案部门保管的会计档案原则上应该保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的,档案部门应当会同财务部和经办人共同拆封整理,以分清责任。

  5、会计档案的保管

  1)会计档案的保管期限分永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年、共5类(详见附表一),保管期限从会计年度终了后的'第一天算起。

  2)会计档案室的要求:应选择在干燥防水的地方,并远离易燃品堆放地,周围应备有防火器材。室内应经常保持清洁卫生,以防虫蛀、防鼠咬。保持通风透光,并有适当的空间、通道和查阅的地方,并防止潮湿。

  3)会计档案应放在专用的铁皮档案柜里,按顺序码放整齐,以便查找。

  4)设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅记簿,严防毁坏损失、散失和泄密。

  5)使用电子计算机进行会计核算的,应当保存打印出来的纸质会计档案,使用磁盘、光盘等磁性介质保存会计档案,应报财政局备案。会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。

  6、会计档案的借阅

  1)会计档案为本公司所用,原则上不得借出。本公司人员需要档案资料,在登记报批后由档案管理人员陪同翻阅或者复印。

  2)外部借阅会计档案时,应持有单位正式介绍信,经会计主管人员和公司领导批准后,方可办理借阅手续。由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度。

  3)借阅手续:借阅人应认真填写档案借阅登记簿,将借阅人姓名、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚。

  4)借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册,也不得涂改抽换、携带外出或复制原件(如有特殊情况,须经领导批准后方能携带外出或复制原件)。

  7、会计档案的销毁保管期满的会计档案,可以按照以下程序进行销毁:

  1)会计档案保管期满,需要销毁时由档案部门提出销毁意见,会同财务部门共同鉴定,编制会计档案销毁清册(注明名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容),经公司总经理审批签署意见,报请上级主管单位批准后方可予以销毁。

  2)销毁会计档案时,由档案部门和财务部共同派员监销。在销毁前清点所要销毁的会计档案。销毁后,经办人应在会计档案销毁清册上签名盖章。注明“已销毁”字样和销毁日期,以示负责,同时将监销情况写出书面报告一式两份,一份报公司领导,一份归入档案备查。

  3)会计档案保管期满,但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证,不得销毁,应当单独抽出另行立卷,由档案部门保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案,应当在会计档案销毁清单和会计档案保管清册中列明。

  4)在建设期间的会计档案,不得销毁。

  六、本制度解释权归本公司财务部。

档案管理制度范本9

  第一章 总则

  第一条 目的和范围

  为规范公司档案管理行为,确保公司档案的安全、完整和保密性,制定本管理制度。

  本管理制度适用于公司所有部门、员工档案的管理。 第二条 制度制定程序

  本管理制度制定和修改由公司管理层负责,并征求公司员工的意见和建议。经公司管理层审批通过后,由公司人事部负责公布和实施。

  第二章 档案管理的基本原则

  第三条 文件分类制度

  根据档案的性质、用途、保存期限和密级,将档案进行分类管理。档案应严格按照文件分类制度存放和管理。

  第四条 档案保存期限制度

  依据相关法律法规和公司内部政策规定,对各类档案的保存期限进行严格规定,并定期进行鉴定和审查。

  第五条 档案的保密制度

  对于涉及公司商业机密和个人隐私的档案,严格采取保密措施,在必要情况下须得到相关部门的授权和许可方可查阅。

  第六条 档案查询和使用制度

  公司员工可以在相关部门申请查询和使用自己的档案。对于他人档案的查询和使用,应根据档案管理制度和相关法律法规规定进行,必要时取得授权和许可。

  第七条 档案鉴定制度

  对于档案的完整性、真实性和合法性进行鉴定,确保档案信息的准确和可靠。

  第八条 档案借阅和归还制度

  公司员工可以在相关部门申请借阅档案,必须在规定的.时间内归还。逾期未归还的档案,将进行追究责任。

  第三章 档案管理的具体内容

  第九条 员工档案的建立和管理

  公司应建立和管理员工档案,包括个人基本信息、工作经历、培训记录、薪资福利等信息,保证员工档案的信息真实、完整和保密性。

  第十条 合同档案的管理

  公司应管理劳动合同档案,包括劳动合同的签约、变更、终止等相关法律文件和文件备案,并按照规定的期限进行鉴定和存储。

  第十一条 业务档案的管理

  公司应建立和管理业务档案,包括公司重要业务交流文件、会议议题和会议纪要、公文收发,以及其他业务活动中的重要文件和记录,保证业务活动的信息真实、完整和保密性。

  第四章 责任追究

  第十二条 违反管理制度的责任追究

  对档案管理制度的违反行为,应当立即进行整改,采取相应的纠正措施。对于违反档案管理制度,造成经济损失或损害公司的形象的,应当按照公司规定的程序进行追究责任。

  第十三条 对不实信息的处理

  对于档案中存在不实信息的,责任人应当立即纠正,并对不实情况和原因进行说明,如果造成客观损失的,应当承担相应的责任。

  第五章 附则

  第十四条 相关法律法规和公司内部政策

  本管理制度应符合相关法律法规和公司内部政策规定的要求,对于新发布的相关法律法规和公司内部政策规定,应当及时修改和完善本管理制度。

  第十五条 未尽事宜

  本管理制度未涉及的事项,应当参照相关法律法规和公司内部政策规定办理。对本管理制度所产生的问题,应当及时进行审议,及时进行完善和补充,保证其有效性和适用性。

档案管理制度范本10

  一、编写规章制度的目的:

  本制度的制定旨在规范公司档案管理制度,保护公司档案资料的完整性、秘密性和安全性,规范公司档案管理工作的各项制度,确保档案的管理工作符合国家法律法规及公司内部规定,提高公司工作效率和服务质量。

  二、范围

  本制度适用于公司全体员工、包括管理人员、技术人员、文员、实习生等。

  三、制度制定程序

  1、相关人员调查研究和起草制度草案;

  2.制度草案内部审阅、修改、完善;

  3制度草案讨论及制度颁布。

  四、制度名称:

  《公司档案管理制度》

  五、制度范围:

  本制度适用于公司及其分支机构、办事处,适用于公司所有档案,包括纸质档案和电子档案。

  六、制度目的:

  为保护公司的档案资料安全和机密性,规范管理公司的档案工作,确保公司的档案工作符合国家法律法规及公司内部规定。

  七、制度内容:

  1.档案的'管理:

  (1)公司档案的分类、整理、归档和借阅等管理工作;

  (2)对公司档案的密级及保密等级确定;

  (3)资料的归档、销毁、转移等管理工作。 2.档案的保护:

  (1)建立档案保护制度,对档案资料进行备份和防护,防止丢失和泄露;

  (2)对于档案资料的电子存储,要求采取措施保护其机密性和安全性。

  3.档案使用:

  (1)制定档案调阅申请制度,通过填写申请书、经过审核后方可进行档案调阅;

  (2)为了保证档案的机密性和安全性,未经批准,不得随意进行调阅;

  (3)对于调阅的档案资料,要签署保密协议并登记备案。

  4.档案的档案编纂:

  (1)档案编纂要客观、真实、准确的记录公司的发展历程和经营情况;

  (2)对于档案资料的编纂,要审慎地进行审核和修订,确保其真实性和完整性。

  5.档案的借阅:

  (1)档案借阅要求提前三个工作日通过申请机构申请,并经过领导审批后进行借阅,并及时归还。对于特殊情况的请求,员工需提前向领导申请,经批准后方可进行调阅。

  (2)档案借阅时,需要填写借阅单,并登记借阅日期、借阅人、借阅目的等信息。

  (3)借阅期限以一个月为限,逾期不归还的,将责令其归还,并根据相关规定予以相应处罚。

  八、责任主体:

  1.公司领导是指定制度执行的主要责任人;

  2.部门负责人是公司档案管理责任实施的具体责任人; 3.部门员工是公司档案管理执行者。 九、执行程序:

  1.公司领导应当对档案管理工作负总责,并指定专人负责档案管理;

  2.各部门应当配备相应的档案管理人员,并建立档案管理制度和档案管理流程;

  3.公司内部要定期对档案管理工作进行抽查,对违反档案管理制度的行为给予相应的处罚。

  十、责任追究:

  对于违反本制度规定的人员,将按公司内部规定和国家法律法规进行相应的处理。

  以上就是公司档案管理制度的制定规范,公司将严格按照制度执行,确保档案工作的安全性和顺利完善的开展。

档案管理制度范本11

  一、卫生监督协管档案资料应按上级文件、计划总结、会议记录、投诉举报、转交案件、宣传培训、年度报表、被监督单位本底资料、行政相对人监督档案等项目进行分类,并装订成册。

  二、档案分类及内容:

  1、上级文件:上级卫生行政部门和卫生监督机构下发的文件。

  2、计划总结:卫生监督协管室年度工作计划、总结、情况汇报、检查安排、其他专项工作小结及图片资料等。

  3、会议记录:卫生监督协管室召开或参加各类工作会议应留有记录。

  4、投诉举报:群众投诉举报的受理和查处结果记录。

  5、转交案件:卫生监督协管员向县卫生监督所转交案件的交接文字性材料以及处理结果。

  6、宣传培训:卫生监督协管开展卫生法律法规宣传活动的计划、总结、宣传资料、工作记录及图片影像资料;卫生监督协管参加县卫生监督所组织的培训活动课件、学习笔记;卫生监督协管对卫生监督信息员开展培训活动的培训计划、通知、课件、签到册、试卷及图片资料。

  7、年度报表:每年报送卫生监督协管工作信息汇总表的'存档。

  8、被监督单位本底资料:卫生监督协管辖区单位名册。

  9、行政相对人监督档案:按照职业卫生、公共场所卫生、餐饮单位、供水单位和医疗机构进行划分,并做到一户一档。每户行政相对人监督档案中应包含:被监管单位的名称、地址、负责人、卫生知识培训、从业人员健康证持有情况和卫生监督协管现场检查记录、卫生监督意见书及存在的主要问题等。

档案管理制度范本12

  为了加强学生档案管理,提高学生档案质量,使学生档案科学化、制度化,制定本规定。

  一、学生的档案资料

  考生原始档案材料;录取通知书 ;新生体检表;新生登记表;学生成绩表;毕业生登记表,毕业论文(设计)综合评语,毕业生体检表,有关奖惩材料,毕业证书复印件等。

  二、学生档案的'收集与整理

  (一)学生档案日常管理和保管,由就业指导办公室负责,将各种档案材料及时整理归档,统一保管。

  (二)学生毕业时,由就业指导办公室负责将每名学生的档案整理完毕后,分别寄送学生所在单位或户口所在地的人事部门。

  三、学生档案的借阅

  学生档案一般不得借阅和调用,确因工作需要借阅和调用,须经就业指导办公室主任批准。

档案管理制度范本13

  为加强本公司系统各投资项目的档案管理,特制订本管理办法。

  第一条 “投资项目”是指:

  (一) 因本公司参与投资或合作而产生的盈利性建筑工程;

  第二条

  (二) 因本公司参与投资或合作而设立的生产经营性企业。  建筑工程的各种文件资料由房地产开发公司负责建档和保管,生产经营性企业的文件资料由公司总部执委会投资发展室负责建档和保管。以下各条规定均指第二类投资项目文件资料的管理。

  第三条

  全部档案按类、目划分归纳,根据公司档案现状,设以下四类档案,并将各项目本身作为目:

  (一) 全资投资项目类;

  (二) 合资合作投资项目类;

  (三) 内地投资项目类;

  (四) 境外投资项目类。

  第四条

  全资投资项目档案包括的必要文件是:

  (一) 新上项目预报表和可行性分析报告;

  (二) 给政府的请求报告和政府批文;

  (三) 企业章程和董事会决议;

  (四) 总公司的法人营业执照和工商局批复;

  (五) 资信证明或资金来源证明;

  (六) 产权变更有关文件、材料;

  (七) 项目实际投资金额证明材料;

  (八) 历年经营业绩。

  第五条

  合资合作投资项目档案包括的文件是:

  (一) 新上项目预报表和合资企业可行性分析报告;

  (二) 外商投资企业名称使用证和各方股东的政府批文;

  (三) 给政府的申请报告和政府批文;

  (四) 合资企业合同书;

  (五) 合资企业章程和董事会决议;

  (六) 合资各方企业法人营业执照和各方法定代表人证明书;

  (七) 合资各方资信证明或资金来源证明;

  (八) 各方(中方)主管单位意见;

  (九) 合资各方委派的董事名单;

  (十) 进口设备、办公用品清单;

  (十一) 工商行政管理局批文和工商行政管理局营业执照;

  (十二) 产权、股权变更有关文件、材料;

  (十三) 项目实际投资金额证明材料;

  第六条

  (十四) 历年经营业绩。

  内地投资项目包括的必要文件是:

  (一) 给政府经济协作办公室的'申请报告;

  (二) 企业去内地兴办工商企业的章程;

  (三) 合资、合作的联营合同或合资意向书;

  (四) 企业成立或变更时的政府批文;

  (五) 企业法人营业执照副本的复印件;

  (六) 派出负责人的法人授权委托证明书;

  (七) 会计师事务所的验资报告;

  (八) 当年或上一年度的财务决算表复印件;

  (九) 银行开具的资信证明;

  (十) 企业已经在内地投资的经营效益情况;

  (十一) 政府主管部门批文;

  (十二) 工商局批文;

  (十三) 外出兴办企业当地政府的批文;

  (十四) 外出兴办企业当地工商局批文;

  (十五) 外出兴办企业工农业执照复印件;

  (十六) 项目实际投资金额证明材料;

  第七条

  (十七) 历年经营业绩。 境外投资项目档案包括的必要文件是:

  (一) 给外汇管理局及经发局的申请报告;

  (二) 可行性研究报告;

  (三) 海外公司合同、章程;

  (四) 投资方的政府批文、营业执照及法定代表人证明书;

  (五) 投资方资信证明、创汇证明、资产负债表及历年经营业绩;

  (六) 外派管理局关于项目投资风险及外汇来源的书面审查材料;

  (七) 政府主管部门征询我驻外使领馆意见的函;

  (八) 政府主管部门同意成立海外公司的批文;

  (九) 海外公司在投资国的注册登记证明;

  (十) 项目实际投资金额证明材料;

  第八条

  项目档案的收集和保管

  (一) 投资发展部设建档员负责项目档案的收集整理,总公司各下属公司应认真配合其工作,主动、及时地将项目档案整理上交投资发展部,投资发展部建档后将档案原件移交总经理办公室,并保留二套完整复印件;

  (二) 各项目负责人将项目文件交给建档员时,建档员应及时登记文件交付日期、名称、原件或复件、交付人,并由文件交付人签字认可;

  (三) 文件登记后由投资发展部经理或执委会主任签字,按性质进行编号、归档;

  (四) 项目档案保管期(原件和复印件)一般为永久保存。

  第九条

  项目档案的查阅

  (一) 总公司人员因工作需要查阅或借用项目档案时,在投资发展部办理相应的查阅或借用手续;

  (二) 集团内各单位因公需要查阅项目档案时,须出具本单位领导的批准证明。经执委会主任或投资发展部经理同意后,方能由建档员接待查阅;

  (三) 外单位人员因公需要查阅项目档案时,应持有单位介绍信,经执委会主任同意后,方能由建档员接待查阅,并由建档员详细登记查阅项目档案人的工作单位、查阅档案名称及查阅理由;

  (四) 项目档案一般不得带出档案室外,如有特殊情况,需带出室外或复制时,必须经执委主任批准,由建档员详细登记,借用人签名后才可外借,并限期归还;

  (五) 查阅人违反借阅规定时,建档员有权对其提出批评以至停止其借阅。

  第十条

  所有资料均应放人有锁的柜子里,钥匙由建档员专人保管,建档员因工作失职,使文件丢失或损毁,应追究其责任。

  第十一条

  由于建档员的变动或机构的改变等,项目档案需要移交时,须办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

档案管理制度范本14

  第一章 总则

  第一条 为了规范公司档案管理,保护企业利益,制定本制度。

  第二条 本制度适用于公司内所有部门、员工及外部合作伙伴。

  第三条 公司档案管理制度严格遵循《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家有关法律、法规及公司内部政策规定。

  第四条 公司档案管理系统涉及机密信息,所有管理人员应保密操作,并对操作人员进行培训和监督。

  第五条 公司档案管理流程包括档案收集、整理、保存、归档、销毁及汇报等过程,所有员工应按规定操作,不得私自处理档案。

  第六条 档案管理小组应逐年评估公司档案管理工作效果,对制度进行调整和改进。

  第二章 档案收集

  第七条 公司所有部门负责收集本部门的相关档案,保证档案的真实性、完整性与准确性。

  第八条 公司所有部门应对收集到的档案进行初步分类和整理,保证信息的清晰明了。

  第九条 公司所有部门应对文件、合同等文件进行编号,以便归档和查找。所有文件应标注日期、文件编号、起草人及审核人等信息。

  第三章 档案保存

  第十条 公司所有部门应按照档案保存期限进行归档,各类档案保存期限如下:

  1. 经济合同:10年

  2. 财务凭证:15年

  3. 公司章程、规章制度等:永久保存

  4. 职工档案:在职员工保存至离职之后,离职员工保存至退休或死亡等原因终止劳动关系之后。

  第十一条 归档前应将档案进行层层审核,保证档案的真实性、完整性与准确性。所有档案应标注归档时间、档案号、保存期限等信息。

  第十二条 公司档案保存应采用专门的归档柜,柜内根据档案编号进行分类。

  第四章 档案销毁

  第十三条 档案销毁应经过评估、审核、报批、执行等程序,并由档案管理员进行销毁。

  第十四条 归档时间已满的档案应进行销毁。档案销毁时,应由公司档案管理小组进行记录,保留销毁记录30天。

  第十五条 涉及机密信息的'档案应采用特殊的方式进行销毁,确保安全。

  第五章 档案管理流程

  第十六条 档案管理小组由企业管理人员组成,负责公司档案管理评估、监督、调整、改进等工作。

  第十七条 公司所有部门负责相关档案的收集和整理,并交由档案管理员进行归档和保存。

  第十八条 档案管理员应按照规定的操作程序进行档案维护和更新,并定期报告档案管理小组。

  第六章 违规责任与处理

  第十九条 对于违反本制度的行为和操作,公司将依据相关法律法规和公司制度予以严肃处理,情节严重的,将追究其法律责任。

  第二十条 违规责任处理包括口头警告、书面警告及解除劳动合同等措施。

  第七章 附则

  第二十一条 此制度解释权归公司所有。

  第二十二条 本制度自颁布之日起生效,对此前已发生的档案管理事项,适用本制度规定处理。

  第二十三条 本制度由公司人力资源部负责审批和维护,任何人员不得擅自修改和丢失。

  编制人:xx公司人力资源部

  审批人:xx公司管理层

  生效日期:xxxx年xx月xx日

档案管理制度范本15

  一、档案分级管理

  (一)分级制度:

  档案分为三级,分别为机密、秘密和一般。

  (二)密级划分:

  根据档案确定该档案的密级,进行分类管理。

  (三)密级的标识:

  档案密级、保密期限、机构和档号等应明显标示于档案外包装上,方便管理。

  二、档案的收集和整理

  (一)档案收集:

  档案收集应按照规定的流程和程序进行,目的是确保档案的真实性、泄露程度和保密性,同时摧毁重要文件之前,应交给有资格的专业人员确认,然后进行销毁。

  (二)档案整理:

  档案整理是经过认证的专业人员对档案进行必要的整理工作,包括准确地标识出档案编号,拍摄档案图片、对档案进行整理、完善档案,及时预防档案遗漏或错误,确保档案的真实性和完整性。

  三、档案的保管与利用

  (一)档案保管:

  档案保管应按照规定的方式和程序进行,包括用钥匙锁住存放档案的房间,设置密码保证室内档案的`保密性。如果需要档案借用时,必须经过档案管理员确定,同时对借阅档案人员的身份证进行复印备案、对被借档案出具出借单等。在档案借阅过程中,应当确保档案不被损坏或遗失。

  (二)档案利用:

  档案利用应当坚持保密原则,并严格按照规定的流程和程序进行,以确保档案利用的合法性和保密性。档案利用中的任何修改、删除或添加要求,必须由档案管理员授权并进行相应的记录和保存。

  四、档案的销毁

  (一)档案销毁:

  档案销毁应在严格保证档案的真实性和安全性的情况下,按照相关程序进行。

  (二)销毁方式:

  档案销毁方式包括机密级档案交由安全有保密资质的第三方机构销毁轻型法规规定的档案杀毒软件彻底删除。

  (三)销毁记录:

  对所有销毁的档案进行记录并妥善保存销毁文件。 五、责任追究

  对于违反档案管理制度的行为,根据情况可以采取口头警示、书面警示、扣减奖金、解除劳动合同等相应的处罚措施。对于档案遗失、损坏、泄露等事件,相关责任人应当承担相应的责任,并对公司造成的经济损失进行赔偿。

  六、其他事项

  本制度未列出的相关事项,按照《档案法》、有关行政法规及公司其他制度进行处理。对于本制度中可能存在较大漏洞的事项,公司应及时完善相关的制度。

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