文件管理制度

时间:2024-10-01 17:44:34 制度 我要投稿

文件管理制度(锦集15篇)

  在发展不断提速的社会中,人们运用到制度的场合不断增多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟起制度来就毫无头绪?以下是小编收集整理的文件管理制度,欢迎大家分享。

文件管理制度(锦集15篇)

文件管理制度1

  文件管理内容主要包括外部来函、电邮、资料和本公司内部上报下发的各种文件、资料。按照统一收发集中管理的原则自即日起本公司各类文件外来和内发统一由总经办归口管理

  一、收文的管理与公文的签收

  1.公司所有文件(除董事长、总经理订启的外)均由总经办专人登记签收、拆封。在签收和拆封时,需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。

  2.对政府部门发来的文件要进行文件、文号、机要编号的核定,如果其中一项不对口应立即报告上级部门并登记差错文件的文号。

  二、公文的编号保管

  1.文件拆封和签收后应及时附上“文件处理传阅单”作分类登记编号、保管。

  2.本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时送交总经办进行登记编号保管,不得个人保存,如职工工作需要借阅的可复印或借用。

  三、公文的阅批与分转

  1.凡正式文件均需由总经办主任或行政主管根据文件内容和性质阅签后由收发员分送领导和承办部门阅办,重要文件或急电应立刻呈送主管领导或分管领导阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事一般应在当天阅签完。

  2.一般性质的函、电邮、单据等可由总经办直接分转处理。如涉及几个部门会办的文件应同各部门联系后再分转处理。

  3.为加速文件运转收发员应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门如关系到两个以上部门应按批示次序依次传阅最迟不得超过两天特殊情况例外。

  四、文件的传阅与督办。

  1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

  2.阅读文件应抓紧时间当天阅完后应在下班前将文件交收发员,阅批文件一般不得超过两天阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”总经办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

  3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件如确系工作需要要办理借阅手续以防止丢失泄密。 4.文件阅完后应交收发员切忌横传。

  5.总经办对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得总经办同意后,予以复印或摘抄原件应及时归档保存。

  6.按照阅文范围。一线员工。一般由有关部门定期组织学习相关文件。或由总经办通知到单位阅文。

  五、发文的规定

  1.公司上报下发正式文件的权力分别集中总经办和行政办公室。各分公司和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

  2.各下属公司、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向总经办、行政办公室提出发文申请并将文件底稿分别交总经办、行政办公室审核。总经办、行政办公室同意发文方可按公司发文规定设置与业务分工统一归口以密×字、政×字发文。各分公司团体文件由总经办批转。

  3.对公司影响较大,涉及多个以上领导分管范围的文件,须经公司领导班子研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。

  六、发文的范围

  1.凡是以公司名义、总经办、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。

  2.总经办、行政办公室下发文件主要用于:

  (1)公布公司规章制度

  (2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件

  (3)公布公司体制机构变动或干部任免事项

  (4)公布单位重大建设、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定

  (5)发布相关奖惩决定和通报

  (6)其他相关重大事项

  3.总经办、行政办公室上行文、外发文主要用于:

  (1)对上级机关呈报、请示报告、处理决定

  (2)同兄弟公司联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜。

  4.日常工程、技术、管理、建设工作中有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管领导批准后,由各部门书面或口头自行通知执行一般不用发文。

  5.各部门如会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以部门名义用《工作简讯》发会议纪要。

  七、发文程序规定

  1.总经办、行政办公室同意发文后,主办部门应以公司目前方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿

  2.草拟文稿必须从本公司角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写

  3.文稿拟就后,拟搞人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级

  4.总经办应根据董事长和总经理有关指示精神,相关文件规定,对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿部门重新拟稿

  5.经总经办审查修改后的文稿,送分管领导核稿对文稿内容、质量负责

  6.对审核时修改较多,有碍打印和存档的'文稿,应由拟搞部门重新整理写清楚

  7.文稿审核总经办签署后,按批准权限的规定分别呈送董事长、总经理处审定批准签发

  8.经领导批准签发后的文稿交总经办收发员统一编号送打字室打印

  9.文件打印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名

  10.文件打字后,由总经办派专人按数印刷,再由收发员分发并检查落实情况。

  八、文件的借阅和清退

  各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人同意,对有密级的文件须分管领导或总经办主任同意后方可借阅。

  借阅文件应严格旅行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。

  总经办收发员对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。一般为月底一小清季末一中清、年终一总清。如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。

  文件的立卷与归档范围

  1.凡下列文件统一分别由总经办收发员负责归档

  (1)上级部门来文包括上级对本部门报告、申请的批复(2)总经办、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等

  (3)高层会议、行政办公会议、中层干部会议、全体职工大会以及各种例会记录(4)总经理办公会议所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等(5)有保存价值的人民来信来访记录及处理结果

  (6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等(7)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录,以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料

  (8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品(9)单位日志和大事记

  (10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。

  九、立卷要求

  1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序分门别类地进行整理归档。

  2.立卷时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全保持文件、材料的完整性。

  3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料要及时立卷归档。

  4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

  十、文件的销毁

  1、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,总经办应定期清理造册,并按上级有关规定办理申请销毁手续。

  2、经审核同意销毁的文件,应在总经办收发员文书和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。

文件管理制度2

  本工程环保管理制度文件旨在规范我们的项目实施过程中对环境的保护措施,确保我们在追求经济效益时,兼顾环境保护和社会责任。文件主要包括以下几个方面:

  1、环保政策与目标

  2、环保法规遵守

  3、环境影响评估

  4、环保设施建设和运营

  5、废弃物管理和资源回收

  6、环保培训与教育

  7、环保监测与报告

  8、环保应急预案

  内容概述:

  1、环保政策与目标:明确公司的环保理念,设定环保目标,并将其融入工程项目的规划和执行中。

  2、环保法规遵守:确保所有工程活动遵守国家和地方的环保法规,防止违法行为发生。

  3、环境影响评估:在项目启动前进行环境影响评估,识别潜在的环境风险,并制定相应的.缓解策略。

  4、环保设施建设和运营:建设必要的环保设施,如污水处理系统、噪音控制设备等,确保其正常运行,减少污染排放。

  5、废弃物管理和资源回收:规范废弃物分类、存储和处理,鼓励资源回收利用,降低废物产生。

  6、环保培训与教育:定期对员工进行环保知识培训,提高全体员工的环保意识。

  7、环保监测与报告:建立环保监测体系,定期报告环保绩效,以实现持续改进。

  8、环保应急预案:制定应对突发环境事件的预案,以快速有效地减轻可能造成的环境损害。

文件管理制度3

  为统一现场监理部技术资料的管理,提高工程资料管理水平,依据国家颁发的现行施工验收规范及有关规范、标准,结合实际情况制定本办法。

  一、工程项目监理工作资料是监理单位在项目实施监理过程中直接形成的,它是具有保存价值的各种形式的原始记录,不容虚假或丢失。

  二、现场监理工作资料应设专人认真管理,其具体办法如下:

  1 收文

  (1)凡收到的文件均需编号并登记记入收文本。

  (2)凡由设计单位、施工单位、业主方的来函,收文分专业在函件的右上角编号。如:土施—003、电施——008、机施—019等。

  (3)凡由上级单位、设计单位、业主方来的文件,没有明确专业界限的,在函件的右上角编号。如:监(一)、监(八)等。

  (4)由设计单位发出的修改通知单及由施工单位发出的材质与产品检验单、施工试验报告单、施工记录、工程质量检验评定、竣工验收资料、洽商记录等均要求一式二份,以便工程施工完毕后,一份交业主,一份整理归档。

  2 发文

  (1)凡由监理工程师发出的文件均需编号、登记,并记入发文本。

  (2)发往施工单位、业主方等的文件按专业编号。如监土—001、监电—006等。

  (3)发往上级单位、设计单位的`文件,没有明确专业界限的,编号如监(一)、监(八)等。

  3 收、发文手续

  (1)收发文本统一设置,按收、发文日期顺序登记填写。

  (2)收发文必须有签字手续。收文由收件人及保管人签字,发文由发文单位的有关人员签字。

  三、现场监理工作资料应按分项认真整理,整理好的监理工作资料应及时存档,存档的主要监理资料有:

  (1)监理委托合同、承(发)包合同及其他有关合同、协议。

  (2)监理工作大纲及监理规划、细则。

  (3)监理工作的往来报表及审核签认文件。

  (4)监理工作日志。

  (5)监理月报、工作汇报。

  (6)会议纪要。

  (7)监理工作总结。

  (8)其他有关文件资料。

  四、现场监理工作资料的整理及移交

  (1)监理工作资料应按单位工程和施工的时间先后顺序整理、分类立卷装订,每页均要有编号,每卷均要有目录。

  (2)每个单位工程的监理资料封面应注明工程名称、合同号、建设单位、设计单位、总承包单位及分包单位、建设日期、完成日期和总监理工程师审核签字。

  (3)工程项目(合同)完成后,在总监理工程师指导下,现场资料管理员应及时分项整理、装订,并按规定向建设单位办理移交手续和向公司档案管理员提供工程归档资料。此项工作必须在工程项目(合同)完成三个月内完成。

文件管理制度4

  文件管理制度是企业管理的重要组成部分,它的.主要作用在于规范企业内部的信息流通和知识管理。通过设定明确的文件创建、存储、分享、更新和废弃流程,文件管理制度能够确保信息的安全性、完整性和有效性。它有助于提高工作效率,减少信息混乱和丢失,同时也有利于保护企业的知识产权和商业秘密。

  内容概述:

  1. 文件分类与编码:建立统一的文件分类标准,以便于快速定位和检索。

  2. 文件生命周期管理:涵盖文件的创建、审批、发布、使用、修订、存档和销毁等全过程。

  3. 权限控制:确定不同员工对文件的访问、编辑和分享权限。

  4. 安全保障:实施加密、备份和防病毒措施,防止信息泄露和损坏。

  5. 文件审核与审批:确保文件内容的准确性和合规性。

  6. 培训与执行:定期培训员工,确保他们了解并遵守文件管理制度。

文件管理制度5

  办公室文件管理制度是企业日常运营的重要组成部分,旨在确保信息的有效管理、安全存储和顺畅流通。这一制度能够帮助我们规范工作流程,提高工作效率,防止信息丢失或泄露,同时也有助于保持办公环境整洁有序。

  内容概述:

  1. 文件分类与编码:明确各类文件的分类标准,如行政、财务、项目等,以及相应的编码规则,便于快速检索和归档。

  2. 文件制作与审批:规定文件的起草、审核、批准和签发流程,确保文件内容的准确性和合规性。

  3. 文件存储与保管:设定纸质文件的存放位置和电子文件的存储路径,制定备份策略,确保文件的安全。

  4. 文件借阅与传递:规定文件的'借阅流程,防止未经授权的访问,同时确保文件在各部门间有效传递。

  5. 文件销毁与保留:明确文件的保存期限,对过期无用文件进行安全销毁,同时遵守相关法律法规要求的文件保留期限。

  6. 文件权限管理:设定不同级别员工对文件的访问权限,保护敏感信息。

  7. 文件审计与检查:定期进行文件管理的内部审计,确保制度的执行情况。

文件管理制度6

  本权限管理制度文件旨在规定企业内部各部门、员工在执行职责过程中,对于信息、资源和决策权的分配与管理。它涵盖了权限的设定、分配、变更、撤销等多个环节,以确保公司运营的高效、安全和合规。

  内容概述:

  1、权限分类与定义:明确各类权限的性质、范围和使用场景。

  2、权限分配原则:依据职务、职责和业务需求合理分配权限。

  3、权限审批流程:详细描述权限申请、审批和授予的过程。

  4、权限监控与审计:定期进行权限审查,防止权限滥用。

  5、权限变更与撤销:规定权限调整和取消的程序。

  6、权限异常处理:建立权限问题的.报告和解决机制。

  7、员工培训与教育:提升员工对权限管理的理解和遵守意识。

文件管理制度7

  一、总则

  第一条、为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据有关规定,结合企业实际情况,特制订本制度。

  第二条、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文、同级函、电、来文、企业上报下发的各种文件、资料。

  二、收文的管理

  第三条、公文的签收

  1、凡接收公文均由秘书登记签收后分别转交相关部门,在签收和拆封时,秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因,对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。

  2、对政府部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口,应立即报告有关部门,并登记差错文件的文号。

  第四条、公文的阅批与分转

  1、凡正式文件均需由秘书根据文件内容和性质阅签后分送承办部门阅办,重要文件应呈送总经理亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要即阅即办。

  2、一般函、电单据等,由秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同主办部门联系后再分转处理。

  3、为加速文件运转,秘书应在当天或第二天将文件送到总经理办公室,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天。

  第五条、文件的传阅与催办

  1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借给其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

  2、阅读文件应抓紧时间,当天阅读完后应在下班前将文件交秘书处,阅批文件一般不得超过两天,阅后签名以示负责。如有总经理“批示”、“拟办意见”,秘书应责成有关部门和人员按文件所提要求和总经理批示办理有关事宜。

  3、阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。

  4、文件阅完后应送交秘书,切忌横传。

  5、行政秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放或分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得秘书同意予以复印或摘抄,原件应及时周转归档。

  三、文件借阅和清退

  第六条、各部门有关人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门主管签写便条,对有密级的文件须秘书同意后方可借阅。

  第七条、借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾画等。

  第八条、各部门应具体指定责任心强的主管负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。

  四、文件的立卷与归档

  第九条、文件的归档范围

  凡下列文件统一由行政秘书归档:

  1、企业领导发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和经营工作的各类计划、统计、季度、年度报表等。

  2、各种专业例会记录。

  3、企业召开重要会议所形成的.报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等。

  4、有保存价值的客户资料及处理结果。

  5、企业日志和大事记。

  第十条、立卷要求

  1、文件的立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序,分门别类地进行整理归档。

  2、立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。

  3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。

  五、文件的销毁

  第十一条、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,秘书应定期清理造册并按行政有关规定,办理申请销毁手续。

  六、附则

  第十二条、本制度解释权归行政部。

  第十三条、本制度自公布之日起执行。

文件管理制度8

  作业文件管理制度是指企业为规范各类作业文件的创建、审批、执行、变更、存档和废弃等环节所制定的一系列规定和流程。它涵盖了工作指令、操作规程、标准作业程序、记录表格等各类文件,旨在确保企业运营的有序性和效率。

  内容概述:

  1. 文件分类与编码:明确各类作业文件的`分类标准,如按功能、部门、级别等进行划分,并建立统一的文件编码系统,便于查找和管理。

  2. 文件编制:规定文件的编写格式、内容要求,以及编制者的职责和权限。

  3. 文件审批:设定文件审批流程,包括初审、复审、终审等环节,明确各环节的审批人和审批标准。

  4. 文件发布与执行:规定文件的发布方式、执行时间,以及员工的培训和执行责任。

  5. 文件变更管理:设立文件变更的申请、审核、执行和通知流程,确保变更的及时性和有效性。

  6. 文件控制:实施文件的版本控制,防止旧版文件的误用。

  7. 文件存档与检索:规定文件的存储方式、期限和检索方法,保证文件的安全和便捷访问。

  8. 文件废弃:设定文件废弃的标准和流程,防止敏感信息泄露。

文件管理制度9

  一、目的

  为提高公司文件处理工作的效率和质量,使之规范化、科学化、制度化,对公司的文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定,实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况,特制定本制度。

  二、适用范围

  适用于公司各类文件的起草、审查、审批、发布、执行、修改、废止和备案。

  三、定义

  1、文件:公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书,是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。

  2、受控文件:需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持有效版本的文件。

  3、非受控文件:不受更改/修订的控制,其封面或正文页面无“受控”标识,文件更改/修订后不必通知文件持有人。

  4、外来文件:指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等)。

  四、职责

  1、公司人事行政部是公司文件管理的归口部门,负责文件管理制度的制定、修订的起草及制度的宣贯、发放、废止工作,并负责在全公司范围内对制度执行的指导及监督。

  2、各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的`管理。

  3、文件编制、审批、发布的权责

  (1)各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。

  (2)管理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、程序文件、管理文件。

  (3)人事行政部为公司文件规范化统筹管理部门,负责公司文件立、改、废的审核(核稿)、发布、汇总。

  五、文件分级分类

  文件分级

  1、一级文件:公司战略规划具有长期指导性、规范组织行为的概述性文件或制度汇编类文件等的系统文件。包括但不限于公司员工手册、经营管理规范等。

  2、二级文件:规范各专业职能管理、服务规范管理等方面的文件。

  3、三级文件:各职能管理、服务规范等具体实施的作业指导流程及相关技术文件、操作规定、规范、项目管理文件、公文等,包括具体的作业方法和标准。

  4、四级文件:表格、表单类文件,凡记录作业结果所用的表格等。

  六、文件编号、标识与控制

  (一)文件编号:[Microsof1]公司名称+部门代号+文件名称+文件顺序号+时间

  注:各部门代号

  部门代码部门代码部门代码部门代码

  (二)文件的标识与控制

  1、文件分受控与非受控两种,在管理体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件,以编号为受控标识;如因其他目的提供给客户的文件为非受控文件,不作标识;

  2、长期有效的文件予以编号和标识,控制其发放,回收作废失效版本;

  3、一次性或短时间有效的文件过期自然失效,以其标题、日期作为标识,不必跟踪回收其过期版本。

  七、文件编制、审核、批准和发布

  (一)、行政文件与管理性文件的编制与审批

  (1)公司级行政性文件:公司组织机构设置、人事任免涉及公司经营管理、技术、生产、薪资福利、奖惩等重要决定的通知/通告,由人事行政部负责编制。

  (2)公司级管理性文件:如人力资源管理制度、技术文件管理制度、财务管理制度,由各部门依本制度3条负责编制。

  (3)各部门行政性文件:各部门因部门管理及工作开展所需求发布的通知/通告,由相关职能部门负责编制。

  (4)公司及各部门所有行政性文件审核由人事行政部填写《公司内部业务便签》,部门负责人审核,常务副总批准、审阅和签发。

  (5)公司及各部门所有管理性文件的审核由人事行政部填写《文件审阅签发单》,部门负责人审核,常务副总批准、审阅和签发。

  (二)、文件归档、发放、保管

  1、文件归档

  (1)经审批后的文件,人事行政部负责填写“文件/记录目录”,并且将电子档和纸张文件同时归档。

  (2)各部门收到的文件由部门负责人或指定人员保管。各部门的“文件/记录目录”应定期予以更新,并将复印件交人事行政部编制/更新公司《受控文件清单》。

  2、文件发放

  公司受控文件、记录由人事行政部负责按以下范围发放:

  (1)管理手册、程序文件和公司管理文件下发至各部门;

  (2)作业文件、记录下发至使用文件的相关部门;

  (3)各个部门都要使用相应文件、记录的有效版本,人事行政部及时收回作废文件;行政办公室拟定《文件发放登记表》按上述规定范围发放文件,并注明发放数量,填写发放编号,并由领用者签名。

  (4)文件接收部门应指定人员接收文件,收文者要在《文件发放登记表》中签名。

  3、文件保管与借阅

  (1)文件保管:所有经批准发布的文件皆应登记编目并归档保存于文件的归口部门,文件持有者使用有效版本,并确保文件清晰易于识别。

  a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

  b、技术文件正本按文件归口存放于文件产生的技术部门。

  c、外来文件正本依文件分类存放于档案室及相应的文件接收部门。

  (2)各部门需要借阅文件时可向文件归口部门办理借阅手续,各部门文件管理人员应建立“文件借阅登记表”,管理文件的借出和归还。

  (3)存放与硬盘和软盘的文件应有备份,并作出版本标识,采用密码进行保护,限定查阅及使用范围,由授权使用的人员进行操作。

  (4)文件的持有者若跨部门调动或离职,应办理文件交接、归还手续。

  八、文件的更改与回收作废

  (一)、文件更改

  (1)当文件不适应需要更改时,由文件归口部门提出,并实施具体更改工作,文件更改必须符合统一性、协调性,必要时相关的文件应进行同步更改。

  (2)文件更改的起草、审核、批准由原文件起草、审核、批准部门/人员按负责填写《文件更改/评审单》并实施更改。

  (3)文件修改内容较少时,可以采用划改、换页的方式进行更改;单文件更改超过三次或更改较大或公司组织结构、管理体系发生重大变化时应进行换版。

  (4)公司文件更改状态按版本号为A版(B、C、D等)/修改状态为0(1、2、3、4等)依此编号。版本号与更改状态之间的关系为:每版文件同一版本内可以允许修改10次,即修改状态号最高是10,当超过10次时,文件换版,即由A版升为B版,以此类推。特殊情况下,换版不受此限制。

  (5)文件更改内容必须及时到达文件使用场所,对文件的宣贯、实施情况有文件归口部门进行检查,并确认更改效果。

  (6)公司鼓励各部门及人员在使用文件时及时发现文件的问题,提出文件更改意见。

  (二)、文件的作废与销毁

  (1)各部门使用中的文件已被更改且有新版文件发布时,原文件应作废收回,作废的原版文件由人事行政部按原发放数量回收,并登记标明回收日期。

  (2)文件作废或换页换版时,对已回收的作废文件由行政办公室及时销毁,并记录在《文件销毁(留用)记录表》中,若需保留作废文件时要在文件上标注“作废”字样。

  (3)各类文件的保存期按《档案管理制度》的规定执行。

  (三)、外来文件管理

  外来文件接收与归口

  (1)国家法律、法规;国家、行业、地方标准;上级主管部门下发的管理办法、制度、规定等外来文件,由人事行政部统一收集管理,并建立《外来文件清单》。

  (2)外来文件由接收部门或形成文件部门归口管理。

  (3)外来的一般性通知、公告等需执行的文件由公司总经理审批后,交由相关部门传阅执行,履行完毕后,由执行部门记录执行情况,交档案室备档。

  (四)、保密文件的管理

  1、保密文件及保密信息在形成后、归档前以“谁形成谁负责”为原则进行管理,秘密信息以载体形式归档后,交由档案室负责管理。

  2、保密文件的发放、传阅、披露应遵守以下原则:

  (1)文件密级发放、传阅范围

  (2)绝密公司核心领导、绝对信息形成部门的负责人及公司领导认为需要让其知悉的对象

  (3)机密公司部门负责人以上人员,机密信息形成部门的相关人员及公司领导认为需要让其知悉的对象

  (4)秘密公司部门主管级以上人员,秘密形成部门的相关人员及该部门认为需要让其知悉的对象

  附件:

  《公司内部业务便签》

  《文件审阅签发单》

  《受控文件清单》

  《文件发放登记表》

  《文件更改/评审单》

  《文件销毁(留用)记录表》

  《外来文件清单》

  公司内部业务便签

  □通报□指示□通知□批复

  □协调□请示□报告□接洽

  给(TO):日期(DATE):年月日

  由(FROM):□请回复(REPLY)□请归档(FILE)

  标题(SUBJECT):

  内容(MESSAGE):见下文

  (空两格,正文宋体四号字,表格视情况酌定)

  _____(部门)

  _____年_____月_____日

  起草人:各部门负责人审签:

  分管领导审签:

  总经理审签:

  文件发放记录表

  编号:

  序号文件名称文件编号接收部门份数签字发放/回收日期发放/回收部门

  编制:年月日

  文件更改/评审单

  编号:

  文件编号

  文件名称

  更改原因:

  更改内容:

  评审结论:

  评审人员:

  编制:年月日

  文件销毁(留用)记录表

  编号:

  序号记录名称记录编号发放

  日期回收

  日期数量原因

  编制:年月日

  外来文件清单

  编号:

  序号文件名称备注

  1

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  19

  20

  21

  22

  23

  编制:年月日

  受控文件清单

  编号:

  序号文件名称文件编号版/次备注

  编制:年月日

  文件审阅签发单

  编号:

  拟文部门

  拟稿

  核稿

  文件名称

  文件编号

  文件内容摘要

  文件发放范围

  (拟文部门填写)主送:董事长□总经理□

  抄送:行政人事部□财务部□营销部□项目部□

  拟文部门负责人意见:

  拟发签字:

  法务部意见:

  审签:

  分管副总意见:

  审签:

  公司

  总经理意见:

  审签:

  签发

  日期

文件管理制度10

  设备文件管理制度是企业管理的重要组成部分,旨在规范设备的使用、维护和管理,确保设备的正常运行,提高生产效率,降低运营成本。内容主要包括设备的'购置、登记、使用、保养、维修、报废等环节的文件管理规定,以及相关责任的明确和执行机制的建立。

  内容概述:

  1. 设备购置文件:记录设备的采购流程、供应商信息、设备技术参数等,确保设备来源合法,性能符合生产需求。

  2. 设备登记文件:对设备进行编号,建立设备档案,包括设备名称、型号、购置日期、使用部门等信息。

  3. 设备使用文件:制定设备操作规程,包括操作人员资质、操作流程、安全注意事项等。

  4. 设备保养文件:设定定期保养计划,记录每次保养的细节,包括保养内容、时间、人员等。

  5. 设备维修文件:记录设备故障及维修情况,包括故障描述、维修过程、更换配件等。

  6. 设备报废文件:明确设备报废标准,记录报废设备的处理过程,确保环保和资源合理利用。

文件管理制度11

  文件编制管理制度的重要性不容忽视,它:

  1.维护信息的`准确性和一致性,降低沟通成本,提高工作效率。

  2.确保组织遵守法律法规,规避潜在风险,维护企业声誉。

  3.促进知识传承,保护企业核心竞争力,支持持续发展。

  4.为审计和决策提供依据,提升管理的科学性和透明度。

文件管理制度12

  1.提升效率:规范化的文件管理能减少查找时间,提高工作效率。

  2.保障安全:有效防止机密信息泄露,保护企业资产。

  3.法律合规:符合法规要求,降低法律风险。

  4.支持决策:准确、及时的信息有助于管理层做出明智决策。

  5.持续改进:通过文件记录,企业能追踪历史,持续优化工作流程。

文件管理制度13

  1.目的:

  为完善公司文件收发管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。

  2.适用范围:

  适用本公司所有文件。

  3.职责:

  文件收发管理由行政办公室统一负责。

  工作内容

  公司文件共分绝密、机密、秘密、普通四种,文件密级由公司总经理确定。

  公司文件由行政办公室拟稿,文件形成后由总经理签发。

  业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。

  属于秘密以上的文件,核稿人应注明文件密级,并确定报送范围。秘密以上文件须按保密规定,由专人印制、报送。

  已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

  文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。

  公司的文件由行政办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。秘密以上文件由专人按核定的范围报送。

  经签发的文件原稿送办公室存档。

  外来文件由行政办公室行政主管负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的'要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。

  文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至行政办公室。三日内不能办理完毕的,应向行政办公室说明原因。

文件管理制度14

  1、公文办理一般包括分级、分办、批办、承办、拟办、核稿、签发、印刷、用印、传递、归档、销毁等程序;

  2、凡酒店的收文(信、函)包括领导的亲收件,由总经理室秘书处签收、登记,转交董事长或总经理;

  3、公文登记后,根据总经理的批示,由总经理办公室转交各位领导传阅,如需转交有关部门阅办,应由总办秘书送交,并经登记、签收后方可送交;

  4、阅读文件应按规定范围,秘密级以上文件须到总经理办公室阅读,因工作需要借阅文件应办理手续,用完后及时退还,秘密级以上文件,各级领导及有关人员均不得携离办公室;

  5、各部门或个人对承办的公文,必须认真负责,按规定期限迅速办理,不得拖延积压;

  6、各部门均应实行公文催办制度。负责办理公文的人员,对自己经手处理的公文,应件件有着落,事事有下文,转办要及时,催办有结果,防止积压误事;

  7、公文办完后,应根据文书立卷、归档的.有关规定,及时将公文定稿,正本和有关材料整理立卷,当年文件应于第二年第二季度移交完毕;

  8、各级干部调动时,应将文件(含保密记录本)清理移交,凡参加会议带回的文件,应及时送总办秘书处登记保管;

  9、没有保存价值的文件,经过鉴别和主管领导批准,由总经理定期销毁。销毁秘密文件,要进行登记,有专人监督,保证不丢失、不漏销,秘密级以上文件不准作废出售,一律集中销毁。

文件管理制度15

  第一条目的

  为增强公司核心竞争力,打造优秀的企业员工团队,提高员工的管理素质和工作效率,有序开展各项培训,使公司培训工作规范化、标准化,特制订本制度。

  第二条适用范围

  本制度适用于公司全体员工。

  第三条培训原则

  (一)全员性:培训的目的在于提高公司全体员工的综合素质和工作能力,全体员工都应充分认识到培训工作的重要性;

  (二)针对性:培训要有目的,针对实际培训需求进行;

  (三)计划性:培训工作要根据培训需求制定培训计划,并按计划严格执行;

  (四)全程性:培训工作要贯穿培训前、培训中、培训后等全过程;

  (五)全面性:内容上把基础培训、素质培训、技能培训结合起来,培训方式和对象的不同分为新员工岗前培训、内部专题培训、外部培训等;

  (六)跟踪性:培训结束后要对培训内容进行考核,考核要有结果与奖惩,要定期、及时检验、评估培训效果。

  第四条权责分工

  (一)人力资源部权责

  1.人力资源部负责培训制度的制定、完善、修订等工作;2.人力资源部负责年度计划制定与分解,严格把控培训的实施情况;

  3.人力资源部负责各项培训会议的策划组织工作;

  4.人力资源部负责培训物料的采购申请、保管、发放、盘点等工作;

  5.人力资源部负责培训外部机构的资质审核、课程甄选以及外出学习人员的手续办理等工作;

  6.人力资源部负责检查《培训记录表》的编制、实施情况、培训效果的跟踪和评估;

  7.人力资源部负责选拔、培养和管理公司内部讲师队伍;8.人力资源部负责研拟新课件、人才开发方案等。

  (二)各部门权责

  1.呈报部门培训计划;

  2.制定部门专业课程的培训大纲;

  3.收集并提供相关专业培训信息;

  4.配合部门培训的实施和效果反馈、交流工作;

  5.协助确定部门内部讲师人选,并配合、支持内部培训工作;

  6.协助开展新课程的研发、各项人才培养方案的执行。

  第五条培训计划

  (一)培训需求调查:

  1.在参训对象分析基础上,展开对参训对象客观、准确、细致、全面的培训需求调查,同时结合绩效考核中产生的问题点,明确培训要解决的问题与培训目的;

  2.培训需求调查在一月、四月、七月、十月第一周(如遇假期顺延)完成本季度调查统计;

  3.每年12月开展当年度整体培训评估调查和汇总。

  (二)培训计划编制:

  汇总各部门提交的培训需求,结合公司战略发展规划,制定详细具体、切实可行的培训计划,明确培训课程、参训人数、培训目的、培训讲师、培训预算等,确保培训计划的可执行性;

  (三)培训计划落实:人力资源部以季度为单位,定期对培训计划执行情况和培训效果进行追踪,及时发现、解决问题。

  (四)培训计划调整:如公司当年战略调整或业务调整,可根据公司经营战略对培训计划进行临时调整。

  第六条培训分类

  (一)新员工培训:主要针对入职新员工进行的培训,包含公司简介、企业文化、职业生涯、薪酬杠杆,并协调各部门工作计划,带领员工参观总部及各园区。

  (二)全员培训:针对全员进行的素质类、管理能力类等提升培训或发展战略、新制度、新政策等的普及培训。

  (三)部门培训:各部门自行组织的针对部门实际工作开展情况进行的岗位技能提升培训。

  (四)对管理岗位或部门推荐员工安排的外派学习,技能提升班等各种形式。

  第七条培训实施

  (一)培训周期

  1.新员工培训:最低培训周期为1次/周,特殊情况根据实际安排时间和课程设计;

  2.全员培训:最低培训周期为1次/周,根据当季工作安排进行课程安排和设计;

  3.部门培训:最低培训周期为2次/月,以本部门工作技能提升学习为主;

  4.外派学习:依据实际情况灵活安排;

  (二)实施

  1.人力资源部培训负责人于培训前两天向行政部发布培训通知,各部门根据培训通知做好人员工作安排,保证培训的正常实施;

  2.内部培训考勤与课堂纪律管理。

  (1)考勤纪律:

  ①按时培训,在培训后30分钟内未到者一律视为旷课;②不得无故缺席,因故不能参加培训的人员应向部门主管请假,并提前半天向培训负责人上交请假单,无故缺席者,作旷工处理,在课程未结束时无故退场,一律视为早退;

  ③员工月度因个人原因产生的培训请假不得超过2次/月;

  (2)课堂纪律:

  ①培训过程中请自觉携带笔、笔记本等工具,并作好记录;②上课时不得随意走动,手机必须调至静音或者关闭状态;③离开培训教室前将个人随身物品带走并将座椅归位;④尊重授课教师,不得在课堂内喧哗,如有重要事项需要接听手机,请移步至培训课室外。

  (3)考试与考核:

  ①新员工培训:所有新员工均需要在入职第一个月内参加新员工《公司简介》、《企业文化》、《职业生涯》、《薪酬杠杆》培训并通过考试(考试良好分数为89-79分,满分100分)否则将会延迟转正直至新员工培训通过;

  ②全员培训:根据计划安排培训题目,其中《培训记录表》于培训结束后两天内在人资部归档;

  ③部门内训:各部门于每月5日前上交上月《培训记录表》及培训讲义;

  ④外训人员需要在培训回来一周内向人力资源部提交全部培训资料(包含课件、书本、音频等),并及时安排时间进行二次转训。

  第八条培训积分管理

  (一)将培训次数换算为成长积分,记入员工档案,作为员工在职期间工作成长的重要参考依据;

  (二)培训积分分值确定:由于培训课程内容和要求程度不一,因此将课程分值分为以下几个档次:

  1.通用课程类:主要指素质类、管理能力类、制度学习类等

  方面的培训课程;本类课程分值为2分;

  2.业务技能类:主要指与本岗位工作直接相关的.、有助于工作技能提升的课程;本类课程分值为4分;

  3.参加外部培训:参照前三项课程分类的分值执行;

  4.证书认证学习:主要指员工入职后,个人通过学习取得的各类资格认证证书,取得证件后的分值为3分;

  5.培训讲师按照1-4项分值进行记录。

  (三)培训积分的使用:培训积分的分值是衡量个人学习的标准之一,可以作为员工调薪、晋升的重要参考依据。每年12月,人力资源部将统计培训积分并进行排名。

  第九条培训评估

  (一)培训评估内容

  1.培训讲师评估:评估培讲师的授课方式、现场氛围、课程契合度等方面;

  2.培训效果评估:从培训目的的达成情况、学员对课程的评价等方面来对培训效果进行评估;

  3.培训组织评估:从培训通知、培训场地和物料、培训纪律等方面进行评估。

  (二)培训评估方法

  1.问卷调查的方法:通过学员填写《培训效果评估表》来收课程内容、讲师表现和组织工作评估的意见;

  2.考核考试、培训总结、课堂抽查问答的方式,主要用于评

  估培训收益。

  第十条培训协议

  (一)人力资源部职责

  1.人力资源部负责培训方式的核定;

  2.人力资源部负责培训协议的起草、制定、修订等;

  3.人力资源部负责培训协议的签订、服务期限的约定和签署、培训费用的审核等;

  4.人力资源部负责培训协议的登记、存档、借阅、服务期限的监督执行。

  (二)培训员工职责

  1.员工完成培训学习任务,取得相关培训合格证书或培训证明;

  2.遵守公司和培训机构的各项规章制度;

  3.维护公司的形象和利益;

  4.培训结束后提交培训资料,完成二次转训任务。

  (三)公司职责

  1.按照协议约定支付培训费用;

  2.做好员工培训期间的培训指导、协调、监督和服务工作;

  3.对培训协议的有效性及执行进行审核,确保公司利益不受损失。

  (四)协议主要内容

  1.培训项目与内容;

  2.甲方的权利与义务;

  3.乙方的权利与义务

  4.培训收益与要求;

  5.培训费用:包含培训费、交通费、差旅费等;

  6.服务年限约定与违约赔偿;

  7.其他约定事项。

  (五)服务期限约定标准

  1.培训费用≤3000元,员工为公司服务时间为24个月;

  2.3000元<培训费用≤10000元,员工为公司服务时间为36个月;

  3.10000元<培训费用≤20000元,员工为公司服务时间为48个月;

  4.培训费用>20000元每增加500元,员工为公司服务时间为60个月;

  5.服务期的起始时间以培训结束日开始计算。

  第十一条:其他

  本制度在公司总经理批准后生效执行,人力资源部备案。当产生条款修订时,由公司总经理批准后发布,人力资源部负责解释。

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